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我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計分錄

84785026| 提問時間:2024 03/06 10:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 正常做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2024 03/06 11:00
84785026
2024 03/06 11:06
上月待抵扣的進項稅轉入本月怎么做分錄
小菲老師
2024 03/06 11:07
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-待抵扣的進項稅
84785026
2024 03/06 11:19
我的進項有多的 留底稅金怎么做分錄
小菲老師
2024 03/06 11:19
同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
84785026
2024 03/06 11:20
有沒有合并分錄
小菲老師
2024 03/06 11:21
同學,你好 合并分錄?你指的是什么??這個就是增值稅的結轉分錄
84785026
2024 03/06 11:22
就是借:銷項稅額 貸:進項稅額 未交增值稅
小菲老師
2024 03/06 11:23
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
84785026
2024 03/06 11:52
本月銷項發(fā)票做了暫估 下個月怎么處理 會計分錄
小菲老師
2024 03/06 11:58
同學,你好 紅字沖銷暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做
84785026
2024 03/06 12:04
怎么紅字沖銷 有沒有會計分錄
小菲老師
2024 03/06 12:04
同學,你好 你暫估的分錄做一摸一樣的,金額負數
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