問題已解決
供應商開的發(fā)票已抵扣認證,已做賬務處理,現(xiàn)對方將發(fā)票紅沖,增值稅已做進項稅額轉出,請問賬務應該怎么做處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應付帳款
貸庫存商品
進項轉出
2024 03/15 10:51
84785014
2024 03/15 11:02
?能不能把原發(fā)票的賬務處理做個一模一樣的負數(shù)
84785014
2024 03/15 11:02
還是說把原發(fā)票做負數(shù)了以后還需要再做一筆稅額轉出的分錄
郭老師
2024 03/15 11:03
都可以的,自己選擇。
84785014
2024 03/15 11:06
是只需要做一筆負數(shù)還是做了負數(shù)后還需要再做一筆稅額轉出
郭老師
2024 03/15 11:10
做了負數(shù),不需要轉出了。
閱讀 324