問題已解決

請(qǐng)問一下,我們公司想申請(qǐng)高企,然后現(xiàn)在讓我更正一下之前年度的匯算清繳,有那個(gè)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,請(qǐng)問這個(gè)加計(jì)扣除在高企沒有申請(qǐng)下來的時(shí)候就可以做加計(jì)是嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2024 03/19 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,符合要求的可以的。
2024 03/19 15:27
84785017
2024 03/19 15:29
好的,請(qǐng)問這個(gè)加計(jì)扣除是在匯算清繳那個(gè)表里面填寫啊
郭老師
2024 03/19 15:34
107012和107041,你看一下這兩個(gè)表格。
84785017
2024 03/19 16:09
我現(xiàn)在還不是高企,只要填107012吧。
郭老師
2024 03/19 16:13
你好,你截圖107041這個(gè)表格我看看,我好像記得是兩個(gè)都填寫。
84785017
2024 03/19 16:46
其他表都正常,就加一個(gè)107012
郭老師
2024 03/19 16:48
你看下你這個(gè)107041不填寫能報(bào)申報(bào)了嗎?能的話可以。
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