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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買一個軟件,年前12月付了三萬,上月付了三萬,我都做到管路費(fèi)用辦公費(fèi)了,這個月再付了一筆尾款,這個需要攤銷嗎?
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速問速答同學(xué)你好
計(jì)入無形資產(chǎn)才可以攤銷
2024 03/20 10:59
84785010
2024 03/20 11:11
那之前月份的,怎么辦呢?
樸老師
2024 03/20 11:14
同學(xué)你好
沖減辦公費(fèi)
計(jì)入無形資產(chǎn)就可以
一塊計(jì)入無形資產(chǎn)
84785010
2024 03/20 11:36
那跨年的怎么辦呢?科目怎么寫?
樸老師
2024 03/20 11:42
第一次付款先計(jì)入往來科目
等收到全部發(fā)票在計(jì)入無形資產(chǎn)
84785010
2024 03/20 11:49
第一次也收到發(fā)票了,計(jì)入辦公費(fèi)了,這筆是年前發(fā)生的,現(xiàn)在要怎么處理?
樸老師
2024 03/20 11:56
是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
84785010
2024 03/20 13:09
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2024 03/20 13:13
借無形資產(chǎn)
貸利潤分配未分配利潤
這樣
84785010
2024 03/20 14:27
那攤銷時科目怎么寫?
樸老師
2024 03/20 14:33
計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
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