問(wèn)題已解決

老師,我單位生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品享受即增即退的增值稅政策,還提供技術(shù)服務(wù),單位的租賃費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票等進(jìn)項(xiàng)稅額,是都用于抵減即增即退產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額還是需要與一般項(xiàng)目分?jǐn)偅?qǐng)指教

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/23 18:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,增值稅即征即退需要分開(kāi)核算與別的項(xiàng)目,否則不可以退稅的
2024 03/23 18:29
84785014
2024 03/23 21:46
請(qǐng)問(wèn)租賃發(fā)票如何分?jǐn)?,還有如果2月份沒(méi)生產(chǎn)符合激增即退的增值稅的產(chǎn)品,那電費(fèi)發(fā)票是不是就只能計(jì)入一般項(xiàng)目,不能用于抵減激增即退的產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額?
暖暖老師
2024 03/23 22:29
那只能計(jì)入當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)那會(huì)
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