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老師,我們租用的庫房,對方?jīng)]給我們開發(fā)票,現(xiàn)在我們租用的庫房有剩余用不著的庫房出租給了其他人,我們應該怎么做賬?

84785045| 提問時間:2024 03/28 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸其他業(yè)務收入、應交稅費, 借其他業(yè)務成本,貸預付賬款。
2024 03/28 15:46
84785045
2024 03/28 15:50
因為是這個月才轉租出去,前一個月我已經(jīng)進了費用了,上個月借管理貸預付房租 這個月借其他業(yè)務成本 管理 貸預付房租嗎?
郭老師
2024 03/28 15:51
可以的,可以這么做的。
84785045
2024 03/28 15:53
這個成本應該怎么確定?每個月分攤下來的是6000,那租出空余庫房應該收入是4000,那成本應該怎么計算?
郭老師
2024 03/28 15:54
根據(jù)面積分攤就是。
84785045
2024 03/28 15:54
應該填在第二個9%里面嗎?
84785045
2024 03/28 15:55
我們這個是租用的庫房,也不是我們的固定資產(chǎn)
郭老師
2024 03/28 15:56
是的對的是的對的是的。
84785045
2024 03/28 16:00
這個庫房是用來儲存貨物的,這個應該是進銷售還是管理?
郭老師
2024 03/28 16:00
你好,管理費用里面的
84785045
2024 03/28 16:02
籌建期的費用八十多萬進了長期待攤費用,籌建期就沒有做賬,現(xiàn)在做了賬,分攤到每個,可以稅前扣除嗎?
郭老師
2024 03/28 16:03
你得有發(fā)票,而且你得看具體的什么業(yè)務,它是有扣除比例的,有些。
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