当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)問(wèn),我在2023年12月發(fā)放和計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)候,做賬里面沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅,還有一月份的工資,2月發(fā)放也是沒(méi)有計(jì)提,老板說(shuō)這個(gè)個(gè)稅公司給了,這個(gè)分錄要怎么做合適呢?



借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
2024 04/01 15:20

84785031 

2024 04/01 15:27
我可不可以把這個(gè)費(fèi)用做成借:管理費(fèi)用-其他,貸:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅

郭老師 

2024 04/01 15:28
可以的,可以這么做的。

84785031 

2024 04/01 15:29
我是這樣做的?老師您看可以嗎
FAILED

郭老師 

2024 04/01 15:30
可以的,可以這么做的。

84785031 

2024 04/01 15:38
老師,。個(gè)稅匯算是什么時(shí)候結(jié)束

郭老師 

2024 04/01 15:40
綜合所得截止到六月底

84785031 

2024 04/01 15:41
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 04/01 15:42
不用客氣,工作愉快。
