問題已解決
老師你好,發(fā)票已經(jīng)抵扣,跨月紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,轉(zhuǎn)出分錄
借:庫存商品等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024 04/02 16:50
84785008
2024 04/02 16:53
如果轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在貸方,那應(yīng)付賬款紅沖就不對等了是嗎
84785008
2024 04/02 16:54
你幫我看看,當(dāng)初這個是這樣做分錄的
84785008
2024 04/02 16:55
紅沖的憑證是這樣做嗎
高輝老師
2024 04/02 16:59
你好,分錄做的是對的
84785008
2024 04/02 16:59
就是紅沖的分錄是對的是嗎
高輝老師
2024 04/02 17:03
是的,紅沖的分錄對的,在申報的時候做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84785008
2024 04/02 17:19
謝謝老師
高輝老師
2024 04/02 17:20
不客氣,祝工作愉快
閱讀 617