問(wèn)題已解決

收到對(duì)方開(kāi)具的服務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬。

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/03 18:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
2024 04/03 18:32
84784949
2024 04/03 18:34
那如果是我們開(kāi)給對(duì)方的呢
宋生老師
2024 04/03 18:34
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784949
2024 04/03 18:34
怎么做這筆賬
84784949
2024 04/03 18:34
是應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
宋生老師
2024 04/03 18:35
你好!就是上面的分錄
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