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老師幫忙看下 稅額為什么提示要據(jù)實填寫,我填的就是實際數(shù)呀

84785031| 提問時間:2024 04/07 10:43
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!都是9%計算抵扣的?你填寫398.18試下呢?
2024 04/07 10:45
84785031
2024 04/07 11:59
好的老師,還有個問題,印花稅申報的時候 填下的金額是 未稅的進項+銷項對嗎?
丁小丁老師
2024 04/07 12:00
您好!這個要看你們合同怎么簽訂的,如果沒有單獨寫明增值稅,那就是含稅金額交印花稅
84785031
2024 04/07 12:02
合同上都沒有注明增值稅,那也就是含稅的進項+銷項為計稅依據(jù),交印花稅,對不
丁小丁老師
2024 04/07 13:24
您好!是的,就是含稅金額,不含稅金額+進項和銷項
84785031
2024 04/07 13:54
你這一句我又模糊了,前面含稅金額,后面咋又不含稅金額+進項和銷項呢
丁小丁老師
2024 04/07 13:56
您好!含稅金額就是不含稅金額+稅額, 比如合同簽訂的總金額100萬,沒有寫明增值稅,那么就是按照含稅的100萬來計算印花稅
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