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老師您好,我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額5%征稅,也開了會議費(fèi)1%的發(fā)票,不到30萬,怎么申報(bào)

84784992| 提问时间:2024 04/08 10:14
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嬋老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好,請問你是指的申報(bào)增值稅嗎? 進(jìn)入電子稅務(wù)局后,找到“申報(bào)繳納”功能模塊,點(diǎn)擊進(jìn)入增值稅申報(bào)頁面。 選擇適用于小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表格進(jìn)行填寫,如《增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表》。在申報(bào)表中,需按照要求填報(bào)對應(yīng)的銷售收入,根據(jù)不同稅點(diǎn)在指定行準(zhǔn)確填寫。
2024 04/08 10:32
84784992
2024 04/08 10:38
不知道1%填哪里,5%填哪里
嬋老師
2024 04/08 10:53
你把申報(bào)表截圖給我
84784992
2024 04/08 12:29
老師,你看一下
FAILED
嬋老師
2024 04/08 14:04
你1%征收率的票銷售額填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,減征的2%的減征額要填寫在扣除額處
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