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因為貨物發(fā)貨遲,給客戶的貨款減少,賬務如何處理
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速問速答你好,同學
減少的部分,按照下面做賬
借銷售費用
貸應收賬款
2024 04/10 10:13
84785015
2024 04/10 10:32
如果款沒少收,多發(fā)一些貨,那就應該做銷售收入處理吧
冉老師
2024 04/10 10:37
是的,你說的很對的
84785015
2024 04/10 11:00
那我現(xiàn)在的情況是不知道是補償,我做了貨物數量的銷售,相當于多確認收入了,那我往來平不掉,怎么處理?
84785015
2024 04/10 11:02
比如我們收款只收30000,因為發(fā)貨遲,對客戶做補償,多贈送2箱貨,但是因為財務和業(yè)務對接的問題,財務不知道這個情況,現(xiàn)在往來平不掉,應收賬款借方余額2000
冉老師
2024 04/10 11:03
那我現(xiàn)在的情況是不知道是補償,我做了貨物數量的銷售,相當于多確認收入了,那我往來平不掉,怎么處理?
往來余額可以結轉到銷售費用
冉老師
2024 04/10 11:03
借銷售費用2000
貸應收賬款2000
這樣的話,就是平的
84785015
2024 04/10 11:04
是需要紅沖這部分的銷售收入嗎?
但是我這批貨物是出口的,已經辦理了退稅,這樣該如何處理?
冉老師
2024 04/10 11:06
這樣的話,也可以紅沖,按照老師寫的分錄
借銷售費用2000/營業(yè)收入
貸應收賬款2000
84785015
2024 04/10 11:08
可以紅沖,可以做銷售費用是這個意思嗎?
冉老師
2024 04/10 11:10
可以紅沖,可以做銷售費用是這個意思嗎?
是的,兩種方式都可以的
84785015
2024 04/10 11:12
這樣費用多了2000,但是我們是口頭協(xié)議,所得稅會不會納稅調整
冉老師
2024 04/10 11:13
這種不會的,這個業(yè)務實務中很多的?
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