问题已解决
旅游公司差額征收的抵扣票做賬時要價稅分離嗎



對的是的,需要加水分開。
2024 04/10 16:24

84785045 

2024 04/10 16:29
是小規(guī)模,但是報稅的時候增值稅表里收入因為不夠30萬,所以自動生成的不含稅收入,增值稅自動算的3%。和做賬的免稅的金額對不上也可以那么做賬嗎?

郭老師 

2024 04/10 16:30
你好,你附表1填寫的不對,應該是加稅分開按照1%。

郭老師 

2024 04/10 16:30
你發(fā)票是開的是1%嗎?

84785045 

2024 04/10 16:35
不是附表一,是總表,如果收入填差額后的不含稅會有風險提示,他自動生成的就是不含稅收入,然后3個點。開票是一個點

郭老師 

2024 04/10 16:37
你好,就是因為你的表一這里的收入填寫錯了

郭老師 

2024 04/10 16:37
你去修改第8列的那個數據就可以了。

84785045 

2024 04/10 16:44
哪個表的第8列?

郭老師 

2024 04/10 16:45
附列資料1,附表1,我上面寫了不是。

84785045 

2024 04/10 16:50
不含稅銷售額我填的就是扣除后的不含稅銷售額。但是他代入到總表里,保存的時候有風險提示。

郭老師 

2024 04/10 16:50
你好,具體的什么提示?

郭老師 

2024 04/10 16:51
因為你的銷售額和你賬上的不一致,你的是按照3%換算出來的的吧

84785045 

2024 04/10 16:59
2013增值稅納稅申報表第1.4.7.9.13欄次本期數合計應大于等于該納稅人在本申報所屬期內開具發(fā)票不含稅銷售收入合計數字。

郭老師 

2024 04/10 17:00
你修改一下吧,你這個不含稅的金額不對。

84785045 

2024 04/10 17:03
不是,銷售額是不含稅的,就是1%

郭老師 

2024 04/10 17:04
你發(fā)票開的是多少?加稅合計。然后你的成本呢。是加稅合計的。
