問(wèn)題已解決
老師,暫估入庫(kù)月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,發(fā)票回來(lái)當(dāng)月還再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不用再結(jié)了
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 代:庫(kù)存商品
來(lái)發(fā)票
借:庫(kù)存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))
再按發(fā)票做分錄
借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2024 04/10 18:41
84785012
2024 04/10 18:46
老師,暫估入庫(kù)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
廖君老師
2024 04/10 18:49
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,第2個(gè)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn),就是為了有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們才暫估的哦
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