问题已解决
2023年的報銷2024年1月支付,這筆費(fèi)用能在2023年匯算清繳抵扣嗎



是的,在二三年抵扣對的對的。
2024 04/18 15:19

84784988 

2024 04/18 15:22
那會計賬是做在2024年嗎

玲老師 

2024 04/18 15:23
費(fèi)用做到二三年報銷,做到二四年。

玲老師 

2024 04/18 15:23
費(fèi)用做到二三年
付款,做到二四年

84784988 

2024 04/18 15:28
老師,我這2024年報銷憑證有23年和24年的貼一起了,這種的怎么做賬

玲老師 

2024 04/18 15:30
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

84784988 

2024 04/18 15:32
小規(guī)模沒有這個以前年度損益這個科目

玲老師 

2024 04/18 15:34
未分配利潤這個科目代替。

84784988 

2024 04/18 15:40
借未分配利潤貸銀行存款是嗎

玲老師 

2024 04/18 15:43
是的,是這樣正確的對的。
