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老師,暫估的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-股東。 是支付了 的。要附件嗎? 一般暫估款是不用附件的。

84784981| 提问时间:2024 04/22 08:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,需要 個(gè)人轉(zhuǎn)賬證明出委托書
2024 04/22 08:12
84784981
2024 04/22 08:16
個(gè)人轉(zhuǎn)賬證明,拿不出呢,200多w的。整理不出來呢
郭老師
2024 04/22 08:18
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款暫估,那就不要掛著個(gè)人。
84784981
2024 04/22 08:22
掛個(gè)人,沒有附件,不行?
84784981
2024 04/22 08:24
寫個(gè)委托書,沒有轉(zhuǎn)賬證明,可以?
郭老師
2024 04/22 08:24
對呀, 個(gè)人墊付的,得有墊付的證明。
84784981
2024 04/22 08:31
不是墊付,是借款代付了
郭老師
2024 04/22 08:32
你好,他借了錢,然后再支付出去不是嗎?也得有支付的證明。
84784981
2024 04/22 08:33
個(gè)人轉(zhuǎn)款記錄,日期一定要是去年的日期嗎?如果是在去年做暫估
郭老師
2024 04/22 08:35
這個(gè)不一定,按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間就行。
84784981
2024 04/22 08:39
暫估的分錄是在去年做的,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人。 付款日期是今年,不對吧? 如果沒有支付的證明憑證。那不要做這個(gè)暫估了。
郭老師
2024 04/22 08:41
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。暫估 這個(gè)是去年你個(gè)人轉(zhuǎn)賬沒有轉(zhuǎn)賬,你掛著個(gè)人干什么呀?
84784981
2024 04/22 08:43
去年轉(zhuǎn)給個(gè)人代付工程款??缒炅耍幌霋熨~。做暫估費(fèi)用沖平。今年補(bǔ)發(fā)票回來
郭老師
2024 04/22 08:44
你好有風(fēng)險(xiǎn)的,他拿不出證明來,尤其是金額大的。
84784981
2024 04/22 08:47
那他拿得出來的,才做暫估,拿不出來的,就不做暫估了。讓掛賬。
郭老師
2024 04/22 08:49
業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票,你就可以暫估費(fèi)用。
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