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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)免抵退,退稅內(nèi)銷大于外銷,退稅0。免抵退金額為應(yīng)叫增值稅金額么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是留底為0,我們就不退稅了,這部分用來(lái)抵內(nèi)銷
免抵稅額:
借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
04/26 17:36
84785005
04/26 17:37
退稅需要報(bào),免抵退金額預(yù)計(jì)數(shù)
廖君老師
04/26 17:42
您好,用這個(gè)計(jì)算的
限額免抵退稅額=出口人民幣價(jià)×退稅率
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