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问题已解决
老師,請(qǐng)教一下匯算清繳填報(bào)?謝謝!
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您好!你具體是有什么問題
2024 04/29 15:32
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2024 04/29 15:35
老師,我23年沒有收入,是不是就A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表不用填,直接點(diǎn)確認(rèn)就可以了對(duì)嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:37
你好!是的。就是這樣了
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2024 04/29 15:42
老師,收到的材料沒有發(fā)票,這個(gè)成本是在哪里調(diào)增,是在扣除項(xiàng)里的30欄其他嗎?
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2024 04/29 15:43
你好!是的,納稅調(diào)整明細(xì)表里面
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2024 04/29 16:44
老師,23年是籌建期,這個(gè)匯算清繳填表時(shí)哪些方面和營(yíng)業(yè)期不一樣呢?是不是和營(yíng)業(yè)期的填表方式是一樣的呢?
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2024 04/29 16:47
你好!是的,是一樣的了
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2024 04/29 16:49
老師,籌建期所有的費(fèi)用都是做到開辦費(fèi)的呢?這個(gè)要怎么填?
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2024 04/29 16:50
你好,你可以做到開辦費(fèi)。再這個(gè)表里面
FAILED
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2024 04/29 16:56
老師,我把開辦費(fèi)里的金額全部填在納稅調(diào)整明細(xì)表的45列里調(diào)增這樣可以嗎
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2024 04/29 16:58
你好!你這樣不是虧了嗎
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2024 04/29 16:59
老師,但我23年因?yàn)槭腔I建期,沒有收入,在以后年度營(yíng)業(yè)期里匯算清繳時(shí)再調(diào)減,我這樣做對(duì)嗎?
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2024 04/29 17:01
你好!沒關(guān)系啊。你其實(shí)可以正常做,只調(diào)該調(diào)的,然后本年虧損,以后還能彌補(bǔ)
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2024 04/29 17:02
老師,您的意思是就跟營(yíng)業(yè)期的做法是一樣的對(duì)嗎?不需要像我這種調(diào)來(lái)調(diào)去的?
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2024 04/29 17:05
你好!是的呃,就是這個(gè)意思,這樣簡(jiǎn)單
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2024 04/30 10:20
老師,我這一張表需要填嗎?打開顯示的是這個(gè),需要怎么填呢?
FAILED
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2024 04/30 10:27
你好!這個(gè)是自動(dòng)的,不需要另外填
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2024 04/30 10:28
老師,是不是直接點(diǎn)確定就可以了對(duì)嗎?
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2024 04/30 10:35
你好!是的。就是這樣了
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2024 04/30 10:49
老師,如果我今年公司是盈利的,那這張表需要填嗎?還是說(shuō)也是自動(dòng)的,點(diǎn)確定就行呢?
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2024 04/30 10:53
你好!也是自動(dòng)的了
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