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老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我看之前財務填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報表里填了出口免稅銷售額,是不是錯了?正確怎么處理?

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84785023| 提问时间:2024 05/16 11:29
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.核對稅法規(guī)定:首先,應仔細核對相關(guān)的稅法規(guī)定,了解企業(yè)的出口銷售額是否符合免稅條件,或者應享受何種稅收政策(如退稅政策)。 2.審查業(yè)務情況:其次,應審查企業(yè)的出口業(yè)務情況,包括出口產(chǎn)品的種類、數(shù)量、金額等,以及是否已按照稅法規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)(如出口退稅備案等)。 3.調(diào)整填寫方式:如果之前的填寫方式存在錯誤,應及時進行調(diào)整。具體來說,如果出口銷售額不符合免稅條件,或者應享受退稅政策而非免稅政策,那么應將其從“四免稅列”中刪除,并在相應的退稅申報表中填寫相關(guān)信息。
2024 05/16 11:34
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