問題已解決

老師 看下圖片 這個(gè)怎么做賬呀 還沒取得發(fā)票 ISO三體知識(shí)產(chǎn)權(quán)年審費(fèi)用

84784983| 提問時(shí)間:2024 05/16 17:34
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先記錄預(yù)付賬款,取得發(fā)票后再轉(zhuǎn)入成本或費(fèi)用
2024 05/16 17:36
84784983
2024 05/16 17:36
收到發(fā)票怎么做呢 麻煩老師幫我寫下分錄
耿老師
2024 05/16 17:38
你好,收到發(fā)票后借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,如果是專票,你們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,借方還需要增加應(yīng)交稅費(fèi)
84784983
2024 05/16 17:39
管理費(fèi)用什么明細(xì)科目合適
耿老師
2024 05/16 17:42
你好,你們單位現(xiàn)在有什么二級(jí)科目?不經(jīng)常發(fā)生的話,可以記錄辦公費(fèi),經(jīng)常發(fā)生的話,可以單獨(dú)設(shè)一個(gè)審計(jì)費(fèi)
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