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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司多繳納了社保,因非本公司員工,沒有計(jì)提,這部分在匯算清繳實(shí)發(fā)金額一欄里要填嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你這部分計(jì)入了什么費(fèi)用的呢?
2024 05/20 11:00
84784978
2024 05/20 11:02
沒計(jì)費(fèi)用,就是繳納了社保
微微老師
2024 05/20 11:03
你好,那你們怎么入賬的呢?
84784978
2024 05/20 11:05
不在這個(gè)公司發(fā)工資,就是工資和社保錯(cuò)位
微微老師
2024 05/20 11:06
你好,那你們怎么入賬的呢?怎么做分錄的?
84784978
2024 05/20 11:06
借應(yīng)付職工薪酬——社保
貸銀行存款
微微老師
2024 05/20 11:09
你好,這部分在匯算清繳實(shí)發(fā)金額一欄里要填
微微老師
2024 05/20 11:10
你代辦社保,其實(shí)要和對方做往來賬,不計(jì)入你們的費(fèi)用。
84784978
2024 05/20 11:13
好的,按照公司員工的計(jì)提數(shù)填報(bào)賬載金額,實(shí)發(fā)數(shù)填實(shí)際繳納出去金額,是不?
微微老師
2024 05/20 11:15
你好,如果你們做往來,實(shí)發(fā)金額就剔除這部分沒計(jì)提費(fèi)用的。
84784978
2024 05/20 11:19
好的,謝謝老師
微微老師
2024 05/20 11:20
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個(gè)五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
84784978
2024 05/20 15:20
老師,再問一下哦,查出給離職員工多繳納了一個(gè)月的社保和公積金,但是在工資表中沒扣,導(dǎo)致這部分費(fèi)用完全由公司承擔(dān)了,也沒入費(fèi)用,這個(gè)在匯算清繳時(shí)怎么辦?
84784978
2024 05/20 15:22
因?yàn)槭巧弦蝗螘?jì)做的賬,所以我需要調(diào)整賬務(wù)嗎?
微微老師
2024 05/20 15:30
你好,公司來承擔(dān),那入到公司費(fèi)用中核算的呢。
84784978
2024 05/20 15:33
入幾年的費(fèi)用,還是以前年度損益調(diào)整?是去年11月的事情
微微老師
2024 05/20 15:35
您好,23年的費(fèi)用少記,匯算上,納稅調(diào)減。 企業(yè)準(zhǔn)則: 會計(jì)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,或者是企業(yè)準(zhǔn)則中錯(cuò)賬金額或者影響小的情況下,直接調(diào)當(dāng)期即可 借:費(fèi)用成本 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等。
84784978
2024 05/20 15:47
執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在這些多交的款就掛在應(yīng)付職工薪酬——社保,這個(gè)科目里,
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,這樣嗎?
微微老師
2024 05/20 15:48
你好,是的,是這樣理解的
84784978
2024 05/20 15:52
好的 ,那今年在做去年的匯算清繳時(shí)就不對這部分做調(diào)整了嗎?
微微老師
2024 05/20 15:56
您好,如果這樣做賬,就不做調(diào)整了
84784978
2024 05/20 16:09
好的,謝謝老師咯!
84784978
2024 05/20 16:12
對了,因?yàn)閷?shí)際繳納的金額比計(jì)提數(shù)多了,那在填A(yù)105050 表的時(shí)候,實(shí)發(fā)金額就是按照所有繳納的金額填嗎?
微微老師
2024 05/20 16:17
您好,是的,實(shí)發(fā)金額就是按照所有繳納的金額填
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