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請問2022年沒有計提一筆費用,到2023年要付要怎么處理呢?老師
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速問速答你好借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
這個有發(fā)票的話匯算清繳調(diào)減
2024 05/21 06:48
84785037
2024 05/21 06:50
是工資,當(dāng)時沒做應(yīng)付職工薪酬貸方,導(dǎo)致不平,才發(fā)現(xiàn)
84785037
2024 05/21 06:52
老師,也是這樣嗎?
84785037
2024 05/21 06:54
老師,其實是年初應(yīng)付職工薪酬沒過度到2023年過來,那我現(xiàn)在2023年怎么辦?
郭老師
2024 05/21 06:59
工資不是
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
84785037
2024 05/21 07:03
2022年其實有做了貸方,不知道怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)到2023年來,
郭老師
2024 05/21 07:12
2022年的你的賬務(wù)處理寫一下
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