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老師,23年的出口轉內銷,收入已經(jīng)確認了,稅務系統(tǒng),更正申報,要更正哪幾期的?23年有幾個月都確認收入了!所得稅匯算清繳,還要調整么?還有企業(yè)所得稅報表

84784995| 提問時間:2024 05/21 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你在哪一個月份申報的增值稅?看一下所屬期。
2024 05/21 09:01
郭老師
2024 05/21 09:01
收入不需要調整,收入已經(jīng)定了。
84784995
2024 05/21 09:04
是要只調整增值稅是么?
郭老師
2024 05/21 09:05
的對的,只調增值稅的就可以的。然后匯算清繳的時候,納稅調減,因為你這個費用可以稅前扣除。
84784995
2024 05/21 09:06
匯算清繳在哪一欄調!
郭老師
2024 05/21 09:07
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784995
2024 05/21 09:07
賬,也只填增值稅,把之前的收入*13%,借利潤分配,貸應交稅費,銷項稅
郭老師
2024 05/21 09:11
啊對的,是這么做的。
84784995
2024 05/21 09:16
謝謝老師啦
郭老師
2024 05/21 09:18
不用客氣,工作愉快。
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