問題已解決

老師,幫看下這個會計分錄對嗎?圈起來的是不是不對要直接刪掉啊。問著問著結(jié)束了。只能重新提供

84784958| 提問時間:2024 05/21 18:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
朋友您好,是我接的題,這個270是退貨的話,不能刪除的
2024 05/21 18:23
84784958
2024 05/21 18:28
哦,好的,那就是這張分錄就是這樣話沒錯。
廖君老師
2024 05/21 18:29
您好,是的,這個分錄對了
84784958
2024 05/22 11:06
老師,我問下啊,我們這個出貨時結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個成本單價怎么算啊,實(shí)際不是按先進(jìn)先出的方法出貨的,可能都是按最新來的貨發(fā)出去,最開始來的貨有點(diǎn)老了就一直不出,這個可能最后再特價便宜售賣
廖君老師
2024 05/22 11:08
您好,一般是用月末一次加權(quán)平均法來結(jié)轉(zhuǎn)成本,咱公司這個情況特殊,如果您能核算?的話,后進(jìn)先出也是可?以的
84784958
2024 05/22 11:11
月末一次加權(quán)平均法的話,不是得等月末啊,我現(xiàn)在是每天有業(yè)務(wù)出貨發(fā)生就做記賬憑證,做的時候不是要結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本嗎?這個時間的成本單價怎么算啊?
廖君老師
2024 05/22 11:13
您好,那您太辛苦了,我們成本都是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)的,有庫存商品的進(jìn)銷存表格管理各商品規(guī)格,月末就一個憑證把本月成本結(jié)轉(zhuǎn),附件就是這個存貨進(jìn)銷存表格,還有倉庫這些出庫單,
84784958
2024 05/22 11:16
那你的意思,我記賬憑證只做銷售收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,月底一次性再算嗎?像這個圖片只要前三行就行了是嗎
廖君老師
2024 05/22 11:20
您好,是的,我們銷售量一個月上億,一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)做不到的,
84784958
2024 05/22 15:20
老師,我問下我們公司是基本不開發(fā)票,可能月底一次性找一家客戶開總的發(fā)票,這樣的話,我當(dāng)時賣貨時收到了款,分錄是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
廖君老師
2024 05/22 15:25
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 因?yàn)殂y行必須是跟流水來做的,我們也可以申報未開票收入的,不一定要開票
84784958
2024 05/22 15:28
那我貨賣出去了,當(dāng)時未到收錢,過個幾個月才會收到錢,現(xiàn)在要做分錄怎么做啊,和剛剛那個沒有收到錢的也是一樣的分錄嗎?
廖君老師
2024 05/22 15:34
您好,是的,確認(rèn)收入就記在應(yīng)收賬款,收到錢 借:銀行? 貸:應(yīng)收
84784958
2024 05/22 15:38
意思,現(xiàn)在賣了貨,即時以后才會收到錢,現(xiàn)在作分錄也是,借:銀行,貸:應(yīng)收,是這樣嗎?
廖君老師
2024 05/22 15:42
我沒有這么說哦, 借:銀行,貸:應(yīng)收,? 這個分錄一定是收到錢 實(shí)現(xiàn)收入是? ? ? ?借:應(yīng)收賬款? ??貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784958
2024 05/22 15:50
幫看一下是這樣的嗎?圖片上一張收到了款,一張沒有收到款
廖君老師
2024 05/22 15:55
您好,不對,收到款的也要確認(rèn)收入的,要有主營業(yè)務(wù)收入
84784958
2024 05/22 16:06
像圖片這樣嗎?那個惠萬家精品生活超市的作兩個記賬憑證號
廖君老師
2024 05/22 16:15
您好,是的,就是這個分錄哦
84784958
2024 05/22 16:17
那下面那張金額2868的,如果下個月收到了客戶轉(zhuǎn)賬,我就在下個月作個記賬憑證然把單子也保存下面?zhèn)€月里面是吧?
廖君老師
2024 05/22 16:19
您好,是的,下月收到錢,附件只有回單的
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