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老師 我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業(yè)務收入 84894.81 應交稅費-銷項 5093.69 借 應交稅費-銷項 5093.69 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69 這樣做對嗎

84784998| 提問時間:2024 05/22 17:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是沒錯的,最后沒錯
2024 05/22 17:23
84784998
2024 05/22 17:26
上期的留底是3419.65元,本期銷項是5093.69元,進項無,應交稅費貸方余額是1674.04元,但是資產負債表里的應交稅費 5093.69 其中應交稅金 5093.69,這個對嗎
84784998
2024 05/22 17:27
是不是憑證做錯了
小鎖老師
2024 05/22 17:27
對,這個的話最后是沒錯的
84784998
2024 05/22 17:28
表里的數(shù)據(jù)對嗎
小鎖老師
2024 05/22 17:31
最后的話,表里的數(shù)據(jù),是未交增值稅這個金額,銷項減去進項加留底
84784998
2024 05/22 17:32
那就是5093.69-3419.65=1674.04元,才是對的?
小鎖老師
2024 05/22 17:33
嗯對,1674.04是對的,沒有其他進項稅轉出的內容了吧?
84784998
2024 05/22 17:34
沒有的,那就是要把資產負債表里的數(shù)據(jù)調整為1674.04元?
小鎖老師
2024 05/22 17:35
嗯對,是調整為1674.04 這的
84784998
2024 05/22 17:39
開始做的憑證是對的,光調整報表的數(shù)據(jù)就可以了,對嗎?
小鎖老師
2024 05/22 17:41
對的,這樣就做報表數(shù)據(jù)
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