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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)楣静幌腩A(yù)交所得稅,一季度產(chǎn)生了利潤, 做了一筆暫估費(fèi)用10萬,不是實(shí)際產(chǎn)生的,借:管理費(fèi)用-暫估 10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費(fèi)用-暫估 -10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
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速問速答你好,這個(gè)后面直接沖銷就可以。
2024 05/28 09:31
84784985
2024 05/28 09:32
這個(gè)是不跨年的處理是嗎 ,如果跨年的話要怎么處理呢
東老師
2024 05/28 09:33
跨年的話就把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整了。
84784985
2024 05/28 09:36
是這樣做分錄嗎 借:以前年度調(diào)整損益 -10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 那那個(gè)管理費(fèi)用-暫估有余額不用管嗎
東老師
2024 05/28 09:37
對(duì),這個(gè)就不用再處理了。
84784985
2024 05/28 09:38
好的 謝謝老師
東老師
2024 05/28 09:38
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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