問題已解決

老師你好,出口企業(yè)申請出口退稅,進項稅額要做轉出,我做的進項稅額轉出部分不需要再做增值稅結轉了吧

84784984| 提問時間:2024 05/28 22:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項稅額轉出部分 也要做增值稅的結轉的 跟銷項稅額一樣的寫分錄結轉 不結轉這個科目一直會有余額啊
2024 05/28 22:33
84784984
2024 05/28 22:36
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 05/28 22:37
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784984
2024 05/28 22:48
老師追問一下,能不能把出口企業(yè)增值稅明細科目結轉的分錄寫一下,謝謝
bamboo老師
2024 05/29 05:47
結轉進項稅額類的科目相關發(fā)生額: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅款) 結轉銷項稅額類的科目相關發(fā)生額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 根據(jù)“應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅”科目借貸方的差額,轉入“應交稅費—未交增值稅”科目借方或貸方。 “應交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結平,但在年底必須要結平各明細科目。
84784984
2024 05/29 08:30
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 05/29 08:35
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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