问题已解决

老師,您好!我想問(wèn)一下,我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去期初留抵的稅額之是還有一部分留抵金額,但是這個(gè)月 同時(shí)做了一張進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到成本那里,金額比我的留抵金額大,那我要怎樣做分錄來(lái)交稅呢

84785034| 提问时间:2024 05/29 10:19
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,不用交稅的
2024 05/29 10:20
84785034
2024 05/29 10:23
我有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額大于留抵的金額,不是要交稅的嗎
冉老師
2024 05/29 10:24
這個(gè)要交稅的, 銷(xiāo)項(xiàng)稅,減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出,差額交稅
84785034
2024 05/29 10:25
這個(gè)我要怎樣做分錄呢,目前賬上留抵有借方金額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方金額
冉老師
2024 05/29 10:27
實(shí)際繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84785034
2024 05/29 10:30
就是現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,這兩個(gè)科目都有余額是沒(méi)關(guān)系的嗎?等繳納增值稅的時(shí)候再做分錄嗎?
冉老師
2024 05/29 10:31
是的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的, 二級(jí)明細(xì)有余額正常的
84785034
2024 05/29 10:41
我以為要把這兩個(gè)全部轉(zhuǎn)到興交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目里面
冉老師
2024 05/29 10:51
不用的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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