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老師,去年的年終獎計提少了,今年應(yīng)該怎么做賬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784987| 提問時間:2024 05/30 13:50
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84784987
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以直接入到今年的賬里嗎
2024 05/30 13:52
84784987
2024 05/30 13:54
去年總共也就計提了3萬,今年發(fā)了4萬
84784987
2024 05/30 13:56
那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)的科目余額是不是應(yīng)該按照補提后的來
84784987
2024 05/30 13:58
這次匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤比去年12月底的少填1萬,利潤表的管理費用多填1萬,是這樣的吧
84784987
2024 05/30 14:03
老師,再多問一下,這個會計分錄是不是要做到5月份的賬里(5月發(fā)放),如果是這樣的話,我去年12月的財務(wù)報表,豈不就和這次匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致了嗎
東老師
2024 05/30 13:50
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
東老師
2024 05/30 13:52
這個你少計提了多少錢呢?
東老師
2024 05/30 13:55
那不能直接在今年計提的,這個金額不算小。
東老師
2024 05/30 13:57
對,按照補提以后的來。
東老師
2024 05/30 13:59
對,沒錯的,是這么做的。
東老師
2024 05/30 14:04
這個不一致也沒有影響,只要是匯算清繳的時候是正確的就行。
東老師
2024 05/30 14:04
當(dāng)然了,你如果能反結(jié)賬到去年修改是最好的。
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