問題已解決

老師:你好!這個月開發(fā)票,下個月發(fā)貨,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?暫估成本嗎?分錄怎么做?

84785011| 提問時間:2024 06/02 15:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,下個月發(fā)貨,應(yīng)當下個月開具發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
2024 06/02 15:16
84785011
2024 06/02 15:18
先開票收款的,銷售商談好的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
2024 06/02 15:19
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785011
2024 06/02 15:20
就是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,等下面成本確認了再調(diào)整,可以嗎?
84785011
2024 06/02 15:21
下月實際發(fā)出貨物后成本確認了再調(diào)整成本,可以嗎?
鄒老師
2024 06/02 15:21
你好,根據(jù)你描述的情況,只能是這樣了? 正規(guī)操作,應(yīng)當是發(fā)貨了才確認收入開具發(fā)票,而不是提前把發(fā)票就開具了的
84785011
2024 06/02 15:22
好的,謝謝老師!
鄒老師
2024 06/02 15:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~