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上月人工工資算錯了導致多計提了生產成本100塊都結轉到商品里頭去了怎么辦
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速問速答你好,做紅字分錄沖減就行。
2024 06/04 14:01
84784958
2024 06/04 14:24
是借生產成本-紅字貸應付職工薪酬-紅字 還是借主營業(yè)務收入-紅字貸應付職工薪酬-紅字 還是借庫存商品紅字貸應付職工薪酬-紅字
84784958
2024 06/04 14:27
或者上月多計提了下月少計提就可以了吧
宋生老師
2024 06/04 14:29
你好!可以的,下個月少提也行
84784958
2024 06/04 14:33
紅沖是用哪個分錄 是借生產成本-紅字貸應付職工薪酬-紅字 還是借主營業(yè)務收入-紅字貸應付職工薪酬-紅字 還是借庫存商品紅字貸應付職工薪酬-紅字
宋生老師
2024 06/04 14:36
你好!是是借生產成本-紅字貸應付職工薪酬-紅字
84784958
2024 06/04 14:38
那要是生產成本已經結轉到庫存商品里同時庫存商品已出售怎么辦 紅沖分錄怎么寫
宋生老師
2024 06/04 14:44
你好!這個沒事,不用管后面的。繼續(xù)結轉生產成本就行
84784958
2024 06/04 14:47
為什么不用管后面的呀我覺的后面的也會被影響到呀
宋生老師
2024 06/04 14:50
你好!你結轉了,就自然影響了。最終是沒問題的
84784958
2024 06/04 14:54
那要是結轉同時賣掉了,紅沖分錄 是不是就寫借主營業(yè)務成本紅字貸應付職工薪酬紅字
宋生老師
2024 06/04 14:57
你好!不用了。不需要一直去追。
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