問(wèn)題已解決

老師,開(kāi)完收據(jù),客戶拿收據(jù)換發(fā)票,收據(jù)作廢,用發(fā)票做賬。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/05 09:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;你具體是要問(wèn)什么;你具體是什么業(yè)務(wù);才好判斷??
2024 06/05 09:21
84784994
2024 06/05 09:25
物業(yè)管理費(fèi)
meizi老師
2024 06/05 09:25
你好; 開(kāi)了收據(jù) 后面換發(fā)票 ; 你開(kāi)收據(jù)的時(shí)候 是 收取幾月的物管費(fèi); 發(fā)票是否跨月開(kāi)的; 這樣好判斷怎么做賬??
84784994
2024 06/05 09:34
不跨月,當(dāng)月
meizi老師
2024 06/05 09:34
你好;? 當(dāng)月的話; 直接根據(jù)發(fā)票來(lái)做收入計(jì)提增值稅即可 。??
84784994
2024 06/05 09:45
收據(jù)不做賬,用作廢?
meizi老師
2024 06/05 09:46
你好; 收據(jù)收回來(lái)再開(kāi)發(fā)票; 你可以到時(shí)和發(fā)票一起放在后面就行了。? 不單獨(dú)作廢的;本身也是有收款物管費(fèi)的;只是換發(fā)票而已?
84784994
2024 06/05 10:01
謝謝老師
meizi老師
2024 06/05 10:01
不客氣的; 希望能幫到你
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