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增值稅電子專用發(fā)票開具后,還沒有交付購買方,發(fā)票開錯了,需要沖掉開具的正數(shù)發(fā)票,然后是需要開具紅字發(fā)票信息表沖紅嗎?我在稅控開紅字發(fā)票信息表,提示總局底賬原票未抄報,可以我當月開了發(fā)票,沒有下個月征期抄報的時候,也沒辦法對當月的發(fā)票進行抄報呢
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增值稅電子專用發(fā)票開具后,還沒有交付購買方,發(fā)票開錯了,需要沖掉開具的正數(shù)發(fā)票,然后是需要開具紅字發(fā)票信息表沖紅嗎?我在稅控開紅字發(fā)票信息表,提示總局底賬原票未抄報,可以我當月開了發(fā)票,沒有下個月征期抄報的時候,也沒辦法對當月的發(fā)票進行抄報呢
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