問(wèn)題已解決

按營(yíng)業(yè)額每個(gè)月給部分股東的分紅,賬務(wù)如何處理,會(huì)計(jì)科目如何設(shè)置?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/15 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配,應(yīng)付利潤(rùn) 貸,應(yīng)付利潤(rùn) 借,應(yīng)付利潤(rùn)貸,銀行存款 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
2024 06/15 10:05
84784957
2024 06/15 10:16
按營(yíng)業(yè)額分成不是按以下處理嗎? 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 老師你給的是不是按利潤(rùn)分紅?。?貸:銀行存款
郭老師
2024 06/15 10:19
你好,你做的這個(gè)是工資,不是分紅。我上面寫的是分紅。
郭老師
2024 06/15 10:19
做工資需要考慮社保,而且簽訂勞動(dòng)合同。
84784957
2024 06/15 10:24
按營(yíng)業(yè)額分紅直接入利潤(rùn)分配,老師不是入管理費(fèi)用嗎
郭老師
2024 06/15 10:26
只要是分紅,都是按照分紅賬務(wù)處理 這是需要工資表的,簽訂勞動(dòng)合同,繳納社保的。除非他在其他的公司有社保,這個(gè)就不用交,只做工資表就行。
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