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老師,轉(zhuǎn)出23年的進項稅額怎樣做分錄

84785017| 提問時間:2024 06/30 13:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個發(fā)票原來的成本費用科目是哪個就轉(zhuǎn)到哪個, 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 如果這個發(fā)票是異常發(fā)票,整個不能用 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024 06/30 13:17
84785017
2024 06/30 13:48
老師,這個發(fā)票是固定資產(chǎn)_手機的進項稅,稅務(wù)局說手機不能作為固定資產(chǎn)入賬讓把進項稅轉(zhuǎn)出來,那固定資產(chǎn)是不是也要做掉吧,固定資產(chǎn)怎樣處理?怎樣做分錄?
廖君老師
2024 06/30 13:51
哦哦,作為辦公用品,比如113,折舊了10了 借:固定資產(chǎn)(正)-100? ?管理費用-折舊(負)-10? 管理費用-辦公費 113?? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? 13? ? 累計折舊? ?-10
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