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實(shí)務(wù)
問題已解決
認(rèn)繳制下,如果實(shí)繳資金為0是否需要進(jìn)行賬務(wù)處理
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速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
沒有實(shí)際收到投資款,是不用做賬務(wù)處理的。
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2018 05/07 15:26
84785040
2018 05/07 15:30
那么資產(chǎn)負(fù)債表就是實(shí)收資本一直寫0嗎?
如果之前的會(huì)計(jì)做了錯(cuò)誤的處理,把認(rèn)繳的資金計(jì)入了實(shí)收資本,分配到了固定資產(chǎn)、存活、貨幣資金幾個(gè)賬戶里,是否在下一個(gè)季度報(bào)稅時(shí)可以用紅字沖銷,做出正確的會(huì)計(jì)分錄,將實(shí)收資本計(jì)為0
張艷老師
2018 05/07 15:31
1、是的
2、您要是計(jì)入實(shí)收資本了,實(shí)收資本科目就是有余額的,怎么分配到固定資產(chǎn)還為0了,沒看到您的意思?
84785040
2018 05/07 16:06
不好意思,老師我可能說的不太準(zhǔn)確。舉個(gè)具體的例子吧。就是新注冊(cè)的公司注冊(cè)資金為200萬,實(shí)繳資金為0,公司還沒有固定資產(chǎn),沒有存貨,也沒有實(shí)際的貨幣資金,但是會(huì)計(jì)為了最后的實(shí)收資本和工商注冊(cè)的金額一樣,在資產(chǎn)負(fù)債表里做的是實(shí)收資本200萬,固定資產(chǎn)140萬,存貨50萬,貨幣資金10萬,當(dāng)時(shí)問會(huì)計(jì)這個(gè)是怎么出來的,他說是固定資產(chǎn)、存貨、貨幣資金都是預(yù)估的,我覺得這是錯(cuò)誤的做法,但是已報(bào)稅。我想下個(gè)季度把這筆錯(cuò)賬更正過來。是否可以把他做的固定資產(chǎn)140萬,存貨50萬,貨幣資金10萬,做紅字沖銷,實(shí)收資本改成0。。。。固定資產(chǎn)、存貨什么的都改成0,如果改成實(shí)收資本為0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注
張艷老師
2018 05/07 16:12
您之前的會(huì)計(jì)根本就不會(huì)做賬,即使做成實(shí)收資本也要對(duì)應(yīng)其他應(yīng)收款,怎么能對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)等科目呢,還有建議您不要將實(shí)收資本沖掉,因?yàn)榧热淮_認(rèn)了實(shí)收資本,恐怕已經(jīng)繳納印花稅了,建議您做一筆 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn) 存貨 貨幣資金 ,這樣引起稅局關(guān)注也沒有辦法,之前的會(huì)計(jì)那根本就是再坑公司呢。
個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考。 建議您找一個(gè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì),幫忙調(diào)整一下賬目吧。
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84785040
2018 05/07 16:18
是的,小地方的會(huì)計(jì)就是水平有限。所以想自己學(xué)會(huì)計(jì)。印花稅好像沒有聽說已經(jīng)繳納。謝謝老師的解答,只是還有個(gè)疑問就是把這個(gè)固定資產(chǎn),存貨,貨幣資金轉(zhuǎn)成了其他應(yīng)收款需要需要像網(wǎng)上說的算是股東的借款,超過一年繳納個(gè)稅
張艷老師
2018 05/07 16:21
如果沒有繳納印花稅的話,就可以將實(shí)收資本科目沖平,也不涉及您說的繳納個(gè)稅的事情了。建議找個(gè)老會(huì)計(jì)幫忙。
84785040
2018 05/07 16:24
好的。如果還沒繳納印花稅的話,就可以把實(shí)收資本改回來改成0是嗎,把固定資產(chǎn)什么的也都沖掉?
張艷老師
2018 05/07 16:25
是的,這些都是不應(yīng)該有的項(xiàng)目,都是需要沖掉的。
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84785040
2018 05/07 16:46
老師,如果前期公司資金運(yùn)營(yíng)是老板自己墊資,沒有去銀行存款驗(yàn)資成實(shí)繳資金,這部分現(xiàn)金要算成實(shí)繳資金嗎
張艷老師
2018 05/07 16:49
不算投資款,但是如果老板同意是可以轉(zhuǎn)為投資款確認(rèn)為實(shí)收資本科目的。
84785040
2018 05/07 16:53
不算投資款,那墊資的部分應(yīng)該記成其他應(yīng)付款-股東嗎?
張艷老師
2018 05/07 16:56
是這樣的。
84785040
2018 05/07 16:56
辛苦老師解答一下,謝謝
張艷老師
2018 05/07 17:42
墊款的部分是計(jì)入其他應(yīng)付款——股東的。上面已經(jīng)幫您解答了。
84785040
2018 05/07 21:54
老師,我就是擔(dān)心下個(gè)季度我把實(shí)收資本調(diào)成了0,被稅務(wù)機(jī)關(guān)盯住,因?yàn)楫吘箯?00萬突然變成了0。稅務(wù)機(jī)關(guān)不會(huì)覺得奇怪吧?只是以前的會(huì)計(jì)記錯(cuò)了賬,確實(shí)銀行也沒有這筆資金
張艷老師
2018 05/07 23:49
所以我說要您找一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的老會(huì)計(jì)來幫您梳理賬務(wù)并盡量避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)。其次要不建議您“私下”找專管員“研究”一下這個(gè)情況,看有沒有很好的變通之處。因?yàn)槟暗臅?huì)計(jì)犯得錯(cuò)誤太低級(jí)了,等于給自己挖個(gè)坑。這種情況我也沒遇到過,再說僅憑答疑板幾句話,實(shí)在不了解您公司具體的賬務(wù)情況。 非常抱歉?。?/div>
84785040
2018 05/08 07:42
現(xiàn)在能做的也就是把實(shí)收資金再轉(zhuǎn)為正確的0,還沒交稅,其他也沒更好的辦法好像,畢竟一個(gè)季度一報(bào),公司小,剛開始,業(yè)務(wù)也非常小,第一個(gè)季度才幾萬塊錢收入而已,改過來還算簡(jiǎn)單吧?只是想做正規(guī),以后好把公司做起來,是很想咨詢老會(huì)計(jì)了,總比給自己一開始挖這么大個(gè)坑強(qiáng)吧
張艷老師
2018 05/08 07:58
您的理解我非常贊同,加油!實(shí)務(wù)中做會(huì)計(jì)遠(yuǎn)比想象中的要復(fù)雜,而且有很多無奈。
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