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老師 ,想問下,公司付外包人員的工資和保險和服務費怎么做賬,付給勞務派遣公司的

84785039| 提問時間:2024 07/12 10:10
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
那不派遣是不是給開發(fā)票了?
2024 07/12 10:12
84785039
2024 07/12 10:13
開,是要計入勞務費嗎,包括里面的保險和勞務派遣公司收的服務費?全計入勞務費嗎?如果是生產工人就是借生產成本,?
小寶老師
2024 07/12 10:13
是的,是這個樣子的。
84785039
2024 07/12 10:15
借:**費用/生產成本-勞務費 貸:應付賬款 借:庫存商品 貸:生產成本 再借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,是這樣嗎,
小寶老師
2024 07/12 10:18
做的前兩個分錄是生產產品的,最后一個是銷售完產品結轉成本的,這樣做沒有問題。
84785039
2024 07/12 10:20
工廠是做五金制品加工為主的,基本上都是加工,或者找別人加工,不怎么涉及原材料投入,但是會買一些比如說木板或密封膠,泡面,棉釘這些,這些計入什么科目的,存貨中的周轉材料還是低值易耗品的
小寶老師
2024 07/12 10:21
這記錄制造費用就可以的呀。
84785039
2024 07/12 10:21
但是這些東西不是一次性用完的,買回來數量比較多,
小寶老師
2024 07/12 10:22
如果不是一次性用完的,應該先記入原材料,低值易耗品,然后按照實際使用的結轉到制造費用或者是生產成本。
84785039
2024 07/12 10:26
代別人買材料的話,如果說是買多少,就收回別人多少,就是計往來,應收應付就行了是吧,如果說是加價賣出去,就是就要相當于賣材料一樣去操作
小寶老師
2024 07/12 10:26
的,是的,是這個樣子的。
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