問(wèn)題已解決

老師你好!麻煩問(wèn)下,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方的金額大于借方,那么需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/12 16:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)代表是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了,財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
2024 07/12 16:09
84785046
2024 07/12 16:19
謝謝老師!還有6月沒(méi)有開(kāi)票,做了預(yù)估收入,需要做增值稅的分錄嗎,
劉艷紅老師
2024 07/12 16:21
先計(jì)入預(yù)收賬款里面,開(kāi)了票再確認(rèn)收入
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