問題已解決
我司收到A公司預付貨款20000元,同時A公司欠B公司貨款10000,A公司提出我司將收到的預付款主轉10000給B公司,將轉賬之際,我是發(fā)現(xiàn),B公司應付我司10000,于是我司決定這筆款不付B公司,用來抵減我司應收B公司貨款,請問會計分錄怎么做才能簡潔又清楚呢
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速問速答你好,B公司欠你的是做了應收賬款嗎?如果是的話,借銀行存款貸應收賬款b10000,預收賬款a
需要出委托書的。B, 委托A公司付款
2024 07/13 11:34
84784995
2024 07/13 11:38
是的,分錄要怎么做呢,不用預收賬款科目,從收到預收款開始,我腦子現(xiàn)在繞的有點暈
84784995
2024 07/13 11:40
除了從A公司收到的20000發(fā)生在銀行賬戶,其余款項都未收現(xiàn)
郭老師
2024 07/13 11:40
借銀行存款2萬,貸應收賬款B1萬,應收賬款A1萬。
84784995
2024 07/13 12:20
銀行存款是上月發(fā)生的,已入帳 A公司
郭老師
2024 07/13 12:25
你好,當時怎么做的,你寫一下呀。
郭老師
2024 07/13 12:25
應收賬款A嗎?如果是的話,借應收賬款A貸應收賬款B。
84784995
2024 07/13 13:47
借銀行存款
貸應收A公司
84784995
2024 07/13 13:48
次月才發(fā)生要把預收轉出的事情
郭老師
2024 07/13 13:51
在這個月做就可以的,你什么時間知道了,什么時間做借應收賬款A,貸應收賬款B。
還有哪個問題
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