問題已解決

老師,應(yīng)付職工薪酬貸方有尾數(shù)差異,請問如何調(diào)到把尾數(shù)調(diào)到利潤表內(nèi)呢?

84784976| 提問時間:2024 07/23 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 多計提了那就沖減多計提的 借應(yīng)付職工薪酬 貸成本或者費(fèi)用科目
2024 07/23 12:57
84784976
2024 07/23 12:58
新公司沒有成本,費(fèi)用的話沖哪一塊的費(fèi)用!
樸老師
2024 07/23 13:00
那就是管理費(fèi)用了哦
84784976
2024 07/23 13:00
管理費(fèi)用需要設(shè)一個二級科目嗎?薪酬尾數(shù)調(diào)整?
樸老師
2024 07/23 13:03
同學(xué)你好 不是 就是沖減計提工資的分錄哦 計提工資的時候用什么科目這個就用什么科目
84784976
2024 07/23 13:05
計提的時候 管理費(fèi)用-工資 下面就是公積金社保了
84784976
2024 07/23 13:07
老師,計提的時候是這個分錄
樸老師
2024 07/23 13:20
那你就沖管理費(fèi)用工資
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