你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款,我又給供應(yīng)商兼職,經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào),公司出我給供應(yīng)商兼職的工資,做到工資表里。假如一個(gè)月原本工資5000,兼職工資500,無(wú)社保公積金個(gè)稅的情況下。我做什么分錄好?計(jì)提工資時(shí):借管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000,應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好第一個(gè)比較好分錄
2024 08/07 10:45
84785019
2024 08/07 10:51
第一個(gè)是不是不太好?應(yīng)付職工薪酬是不是平不了?應(yīng)付職工薪酬貸方5500按照說(shuō)平賬應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是借方達(dá)到5500。如果采用第一種應(yīng)付職工薪酬貸方多500
暖暖老師
2024 08/07 10:53
你支付時(shí)就平了這個(gè)分錄
84785019
2024 08/07 10:54
平不了的。支付時(shí)只是銀行存款。應(yīng)付職工薪酬每次貸方多出500
暖暖老師
2024 08/07 10:55
你不是500放在應(yīng)付賬款嗎
84785019
2024 08/07 10:57
那也平不了應(yīng)付職工薪酬啊。你仔細(xì)看,或者你寫一下分錄。你看看能平嗎?拍圖片給我。我看看你怎么平的。謝謝
暖暖老師
2024 08/07 10:58
你計(jì)提都放在工資為什么分開啊500在應(yīng)付賬款啊
84785019
2024 08/07 10:59
你仔細(xì)看我說(shuō)的,在上面,相當(dāng)于供應(yīng)商給付的工資啊
暖暖老師
2024 08/07 11:00
那你計(jì)提也應(yīng)該分開,前后需要一致啊
84785019
2024 08/07 11:01
那計(jì)提怎么做分錄好?
暖暖老師
2024 08/07 11:02
借管理費(fèi)用5500
貸應(yīng)付職工薪酬5000
應(yīng)付賬款500
84785019
2024 08/07 11:03
還不如直接計(jì)提5000
84785019
2024 08/07 11:03
你這樣做,應(yīng)付賬款就平了。還是欠供應(yīng)商那么多錢
暖暖老師
2024 08/07 11:04
看你個(gè)人的做賬習(xí)慣
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- 老師,如果6月份這個(gè)職工工資是5000 單位社保600 個(gè)人社保費(fèi)是500 罰款是1000 計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用~工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款2500 其他應(yīng)收款~社保 500 借:管理費(fèi)用~社保 600 其他應(yīng)收款~社保500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1100 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬1100 貸:銀行存款1100 罰款怎么做帳 198
- 老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計(jì)提 借:管理費(fèi)用~工資(工資+社保個(gè)人的) 管理費(fèi)用~社保(公司的) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司) 貸:銀行存款 1257
- 老師單位不扣員工交個(gè)人部分的社保,應(yīng)發(fā)工資等于實(shí)發(fā)工資,職工公司5500.單位1100.個(gè)人社保420.計(jì)提借管理費(fèi)用1520,貸應(yīng)付職工薪酬1520,借應(yīng)付職工薪酬1520貸銀行存款1520。計(jì)提工資 借管理費(fèi)用5500貸應(yīng)付工資5500,發(fā)借應(yīng)付工資5500,貸銀行存款5500。這樣可以?每月個(gè)稅申報(bào)時(shí)專項(xiàng)扣除社保都寫0?單位的匯算清繳是不是得把個(gè)人社保部分調(diào)出來(lái) 不能稅前扣除? 243
- 老師我在計(jì)提3月份工資的時(shí)候沒有計(jì)提個(gè)稅,比如3月應(yīng)發(fā)工資6000,然后扣了個(gè)稅只發(fā)5500然后在4月發(fā)工資的時(shí)候扣了500個(gè)稅這分錄怎么做呢?我在3月計(jì)提的時(shí)候做的借管理費(fèi)用-工資60000、貸應(yīng)付職工薪酬薪酬6000、現(xiàn)在我坐4月的帳的時(shí)候分錄不平呀?4月做的借應(yīng)付職工薪酬-6000 貸銀行5500其他的怎么做? 84
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