问题已解决
購買的原材料用于出口免抵退的產(chǎn)品,進項稅可以抵扣嗎
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您好,這個是可以抵扣的,能的
2024 08/14 21:28
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2024 08/14 21:35
那都出口享受增值稅免抵退了,開票的發(fā)票是0稅率了,還能進項抵扣嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/14 21:38
你們這個都是用于出口的項目嗎
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2024 08/14 22:12
比如買100萬原料,進項稅額12萬,6萬進項稅額加工國內(nèi)產(chǎn)品,銷項稅額是15萬,6萬進項稅額加工出口產(chǎn)品 ,出口稅率是O,那我可以直抵扣12萬進項嗎,然后應(yīng)交增值稅是15一12=3嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/14 22:15
是的,這這樣的話,直抵扣12萬進項,然后應(yīng)交增值稅是15一12=3
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2024 08/14 22:29
現(xiàn)在有一個先進型企業(yè)進項稅額加計5%的政策,那是15一12一15x5%這樣嗎
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2024 08/14 22:30
現(xiàn)在有一個先進型企業(yè)進項稅額加計5%的政策,那是15一12一12x5%這樣嗎
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2024 08/14 22:31
上面那條打錯字了
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2024 08/14 22:31
那6萬出口的進項稅額可以加計嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/14 22:33
對,是這樣做的,然后加計扣除,這個
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2024 08/14 22:36
那6萬出口的進項稅額可以加計嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/14 22:41
那樣的話就沒法加計扣除了,不行
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2024 08/14 23:42
啥意思,老師我是不是沒說明白
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2024 08/14 23:44
現(xiàn)在有一個先進型企業(yè)進項稅額加計5%的政策,那是15一12一12x5%這樣嗎,這12萬的進項里頭有6萬是用于出口貨物的,我糾結(jié)這6萬能否加計扣除
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/15 09:56
那不行,就是說你用加計抵減政策的話,這個6萬出口的,不能享受加計抵減
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