問題已解決
上個季度有多開的發(fā)票,這個月開紅沖,然后又沒有其他開票收入,這個季度就會存在負(fù)數(shù)收入,增值稅申報的時候就填負(fù)數(shù)金額嗎,有沒有問題, 上個季度沒有交增值稅,所以不存在退稅情況
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上個季度有多開的發(fā)票,這個月開紅沖,然后又沒有其他開票收入,這個季度就會存在負(fù)數(shù)收入,增值稅申報的時候就填負(fù)數(shù)金額嗎,有沒有問題, 上個季度沒有交增值稅,所以不存在退稅情況
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