问题已解决
麻煩找一下宋生老師,謝謝。



您好;您有什么問題呢
2024 08/16 09:18

84784989 

2024 08/16 09:19
老師,剛剛說用以前年度損益

84784989 

2024 08/16 09:20
那我是需要先紅沖23年7月份的憑證后,再做以前年度損益調整這個嗎

宋生老師 

2024 08/16 09:20
你好!你現在有什么問題

84784989 

2024 08/16 09:32
我23年7月收到的應收賬款做為營業(yè)收入入賬了,現在我1、借銀行存款? ?貸主營業(yè)務收入? ?應交稅費? ?做紅字分錄沖減然后再做借銀行存款? ?貸以前年度損益調整? ?應交稅費,金額寫負數 然后借銀行存款,貸應收賬款是這樣做嗎?

宋生老師 

2024 08/16 09:36
你好!是的。就是這樣做了

84784989 

2024 08/16 09:52
好的,謝謝

宋生老師 

2024 08/16 09:56
你好,不用客氣的了。
