问题已解决

麻煩找一下宋生老師,謝謝。

84784989| 提问时间:2024 08/16 09:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
您好;您有什么問題呢
2024 08/16 09:18
84784989
2024 08/16 09:19
老師,剛剛說用以前年度損益
84784989
2024 08/16 09:20
那我是需要先紅沖23年7月份的憑證后,再做以前年度損益調整這個嗎
宋生老師
2024 08/16 09:20
你好!你現在有什么問題
84784989
2024 08/16 09:32
我23年7月收到的應收賬款做為營業(yè)收入入賬了,現在我1、借銀行存款? ?貸主營業(yè)務收入? ?應交稅費? ?做紅字分錄沖減然后再做借銀行存款? ?貸以前年度損益調整? ?應交稅費,金額寫負數 然后借銀行存款,貸應收賬款是這樣做嗎?
宋生老師
2024 08/16 09:36
你好!是的。就是這樣做了
84784989
2024 08/16 09:52
好的,謝謝
宋生老師
2024 08/16 09:56
你好,不用客氣的了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取