問題已解決

老師,我們的客戶委托我們加工商品,我們又把客戶的委托轉(zhuǎn)委托給別的公司加工商品??蛻糇约禾峁┰牧?,我們只收取加工費,我們轉(zhuǎn)委托的也只支付加工費。我們支付上游加工費以及收到客戶的加工費的會計分錄分別是什么?

84784995| 提問時間:2024 09/02 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到客戶的加工費: 借:銀行存款?/?應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付上游加工費: 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2024 09/02 11:36
84784995
2024 09/02 11:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:委托加工物資 嗎?
84784995
2024 09/02 11:43
現(xiàn)在我們給下游開具了發(fā)票,上游還沒給我們開,這個月我們成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2024 09/02 11:52
對的 如果之前沒入庫 直接受托方給你們發(fā)貨那你就可以這樣做
84784995
2024 09/02 11:58
現(xiàn)在我們給下游開具了發(fā)票,上游還沒給我們開,這個月我們成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2024 09/02 12:01
那這個可以先暫估的
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