問題已解決
老師,我利潤表中稅金及附加是負數(shù),因為前面會計多提了,然后我這個月把他沖銷了,這樣會有問題嗎
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速問速答您好
這樣賬務處理正確的 沒問題
也可以現(xiàn)在不沖銷 后期少計提
2024 09/04 16:11
84784957
2024 09/04 16:14
好久不見老師了,謝謝老師的解答!
bamboo老師
2024 09/04 16:17
有的時候有點忙 來的比較少哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784957
2024 09/04 16:17
老師,您幫我看看,賬上有一個這樣的我該怎么沖,這個我查了一下前面抵扣過了
bamboo老師
2024 09/04 16:18
就是進項稅額有這個余額 對么?
其他明細科目下有余額嗎?
比如銷項稅額 轉出未交增值稅
84784957
2024 09/04 16:35
其他沒有余額,我這是個小規(guī)模納稅人,我接過賬賬上就有這么一個進項余額,我也查過這是之前小規(guī)模轉了不久的一般納稅人,這個進項是抵扣過得,我不知道該咋去沖銷合適,所以請老師指點我一下
bamboo老師
2024 09/04 16:43
其他明細科目沒有余額? 現(xiàn)在進項稅額是借方余額 電子稅務局也沒有進項留抵?
84784957
2024 09/04 16:47
老師,您說的這些都沒有
84784957
2024 09/04 16:48
您說奇怪不,我還專門查了電子稅務局
bamboo老師
2024 09/04 16:52
其他都沒有余額? 那就只好
借 管理費用? 327.18
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? -327.18
做分錄調整掉?
84784957
2024 09/04 17:59
好的,太感謝老師您了,謝謝您不厭其煩的指導我
bamboo老師
2024 09/04 18:06
不客氣哈 這是老師應該做的
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