问题已解决
請問公司收到焙烤食品月餅專用發(fā)票2520,這個能抵扣嗎,老板說是走訪用



你好,贈送的可以,但是你需要視同銷售。
2024 09/07 14:20

郭老師 

2024 09/07 14:20
如果你做招待費都不可以。

84784952 

2024 09/07 14:22
如果想能抵扣的話應該怎么做賬

郭老師 

2024 09/07 14:26
視同銷售
借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款
借銷售費用,
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項。

84784952 

2024 09/07 14:30
光伏企業(yè)做這樣做庫存商品行嗎

郭老師 

2024 09/07 14:31
你們單位有沒有這個經營范圍?有的話可以。

84784952 

2024 09/07 14:32
沒有這個買賣月餅的經營范圍 就是老板買來走訪用的

郭老師 

2024 09/07 14:37
可以
這個沒關系
不開發(fā)票

84784952 

2024 09/07 14:39
什么意思老師 我沒看明白

郭老師 

2024 09/07 14:43
不影響做賬務處理
沒這個范圍也可以

84784952 

2024 09/07 14:46
就是視同銷售處理嗎?還有就是之前的賬,餐飲費住宿費收到的專票都是借:管理費用--業(yè)務招待費 應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款 這種能抵扣增值稅嗎

郭老師 

2024 09/07 14:49
不可以,抵扣不了的

84784952 

2024 09/07 14:52
是做進項稅額轉出還是稅和價全部記到費用里面

84784952 

2024 09/07 14:55
知道了好的謝謝

郭老師 

2024 09/07 14:59
不用客氣工作愉快
