問題已解決
老師您好 老師7月份有一張進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認(rèn)證8月份開銷項發(fā)票了) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 袋:應(yīng)付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.收到發(fā)票時
借:庫存商品
應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2.認(rèn)證發(fā)票時:
借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費 — 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 09/09 10:27
84784966
2024 09/09 10:29
收到老師
小檬老師
2024 09/09 10:30
麻煩給個五星好評,謝謝
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