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老師您好 老師7月份有一張進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認(rèn)證8月份開銷項發(fā)票了) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 袋:應(yīng)付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀

84784966| 提問時間:2024 09/09 10:24
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
1.收到發(fā)票時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 2.認(rèn)證發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 — 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 09/09 10:27
84784966
2024 09/09 10:29
收到老師
小檬老師
2024 09/09 10:30
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