問題已解決
老師,請問之前計入進項稅的金額20,后來上游異常要做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄是借方庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅里,請問,之前計入應(yīng)交稅費進項稅的20元,不是還有數(shù)據(jù)么,只是進項稅轉(zhuǎn)出,但是進項稅20之前計入的會計分錄還在呀還有數(shù)據(jù)呀,我沒理解
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,進項稅轉(zhuǎn)出在應(yīng)交稅費貸方,進項稅在應(yīng)交稅費貸方,從應(yīng)交稅費角度說是沒有余額了
2024 09/09 11:57
閱讀 100