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老師你好! 我們公司每天有二十來個(gè)客戶拿貨,要銷售多種產(chǎn)品,有的給錢有的沒給錢,這個(gè)分錄怎么做?

84785007| 提問時(shí)間:2024 09/15 10:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
t同學(xué)你好 客戶拿貨且已付款的情況: 確認(rèn)收入: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 客戶拿貨但未付款的情況: 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果銷售的多種產(chǎn)品有不同的成本和售價(jià),在確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)需分別按照具體產(chǎn)品的金額進(jìn)行核算。同時(shí),對(duì)于未付款的應(yīng)收賬款,后續(xù)客戶付款時(shí),再做如下分錄: 借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2024 09/15 10:33
84785007
2024 09/15 10:37
同時(shí)做在一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2024 09/15 10:37
你可以一個(gè)分錄一張憑證的
84785007
2024 09/15 10:42
貸主營業(yè)務(wù)成本是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的就不用上記賬憑證嗎?
樸老師
2024 09/15 10:43
不是的 沒有貸主營業(yè)務(wù)成本呀 不管收到錢還是沒收到錢開了發(fā)票做收入 全額貸主營業(yè)務(wù)收入
84785007
2024 09/15 10:49
這個(gè)分錄就是當(dāng)天的發(fā)貨收款分錄是嗎?如果是客戶給以前的欠款就要再做一個(gè)分錄,借:銀行存款? ? 貸:應(yīng)收賬款
84785007
2024 09/15 10:53
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做分錄? 因?yàn)槊刻彀l(fā)貨的產(chǎn)品太雜了,可以等月末全部一起統(tǒng)計(jì)了再結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
2024 09/15 10:54
對(duì)的 對(duì)的 是這樣的 2.借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785007
2024 09/15 10:58
搞錯(cuò)了,是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品? ??這筆分錄,是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的貨款就不用上記賬憑證嗎?還是應(yīng)該記當(dāng)天所有的發(fā)貨金額?不然庫存商品金額是不是就不對(duì)了?
樸老師
2024 09/15 10:59
不是的 只要出庫了確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 計(jì)入成本里面的
84785007
2024 09/15 11:20
老板從公司拿錢記什么分錄?他不會(huì)還進(jìn)來的
樸老師
2024 09/15 11:22
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 年底有利潤做分紅的時(shí)候沖減往來
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