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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好! 我們公司每天有二十來個(gè)客戶拿貨,要銷售多種產(chǎn)品,有的給錢有的沒給錢,這個(gè)分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答t同學(xué)你好
客戶拿貨且已付款的情況:
確認(rèn)收入:
借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
客戶拿貨但未付款的情況:
確認(rèn)收入:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
如果銷售的多種產(chǎn)品有不同的成本和售價(jià),在確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)需分別按照具體產(chǎn)品的金額進(jìn)行核算。同時(shí),對(duì)于未付款的應(yīng)收賬款,后續(xù)客戶付款時(shí),再做如下分錄:
借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)收賬款
2024 09/15 10:33
84785007
2024 09/15 10:37
同時(shí)做在一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2024 09/15 10:37
你可以一個(gè)分錄一張憑證的
84785007
2024 09/15 10:42
貸主營業(yè)務(wù)成本是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的就不用上記賬憑證嗎?
樸老師
2024 09/15 10:43
不是的
沒有貸主營業(yè)務(wù)成本呀
不管收到錢還是沒收到錢開了發(fā)票做收入
全額貸主營業(yè)務(wù)收入
84785007
2024 09/15 10:49
這個(gè)分錄就是當(dāng)天的發(fā)貨收款分錄是嗎?如果是客戶給以前的欠款就要再做一個(gè)分錄,借:銀行存款? ? 貸:應(yīng)收賬款
84785007
2024 09/15 10:53
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做分錄?
因?yàn)槊刻彀l(fā)貨的產(chǎn)品太雜了,可以等月末全部一起統(tǒng)計(jì)了再結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
2024 09/15 10:54
對(duì)的
對(duì)的
是這樣的
2.借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
84785007
2024 09/15 10:58
搞錯(cuò)了,是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品?
??這筆分錄,是只需要記沒有收到貨款的發(fā)貨金額嗎,收了錢的貨款就不用上記賬憑證嗎?還是應(yīng)該記當(dāng)天所有的發(fā)貨金額?不然庫存商品金額是不是就不對(duì)了?
樸老師
2024 09/15 10:59
不是的
只要出庫了確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
計(jì)入成本里面的
84785007
2024 09/15 11:20
老板從公司拿錢記什么分錄?他不會(huì)還進(jìn)來的
樸老師
2024 09/15 11:22
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
年底有利潤做分紅的時(shí)候沖減往來
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